為進一步提升集團內審工作質量與效率,4月24日下午,集團開展內審工作專題培訓。培訓由上會會計師事務所授薪合伙人李紅英、紀檢監察審計室副總監黃烽主講,集團本部及各下屬公司審計、會計、出納及有關人員參加。
李紅英通過對案例解讀剖析,詳細講解了新會計準則,同時對集團經濟責任審計發現的問題進行了全面分析并提出管理建議,為實際工作中準確把握審計的新規定、新要求提供指引。
黃烽圍繞經濟責任審計有關規定,結合往年內部審計中所出現的問題案例、整改情況,綜合集團2023年內部審計計劃,簡要分析講解日常工作中應注意的事項,為穩步推動集團內部審計工作筑牢基礎防線,有效推進審計成果轉化。
通過此次培訓,促進了參訓人員對內部審計的重要意義和實踐準則的理解,進一步明確后續集團內審團隊的工作重點及改進方向,為加強集團內部審計人才隊伍建設、建立健全內控體系提供有力保障。
(通訊員:劉加美)